Faktúra č. 180164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180164
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena nastavení VEMA
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 217,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0092/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0092/18 Dodávka a výmena akumulátora do ústredne EPS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 187,20 € 30.01.2018 21.02.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť