Faktúra č. 180514

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180514
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: 345,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0485/18
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0485/18 Objednávame u Vás dodanie tonerov do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 345,60 € 13.06.2018 21.06.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť