Faktúra č. 180540

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180540
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 358,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0499/18
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0499/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera a .polyg. materiali Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 358,90 € 15.06.2018 04.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť