Faktúra č. 180618

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180618
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 20.07.2018
  • Celková hodnota: 195,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0560/18
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0560/18 Objednávame u Vás stavebný materiál podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BAUHAUS odborné centrum 47794437 195,84 € 10.07.2018 16.07.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť