Faktúra č. 180899

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180899
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky - ERASMUS
  • Dátum doručenia: 24.10.2018
  • Celková hodnota: 3 358,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť