Faktúra č. 180917

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180917
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 289,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0861/18
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0861/18 Objednávame u Vás pravidelnú deratizáciu objektu SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 290,00 € 18.10.2018 05.11.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť