Faktúra č. 181174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181174
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 6 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1077/18
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1077/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu, Príprava textových a obrazových - predlôh - zostavenie a korektúra/ KATALOGU Termín dodania:: 9.12.2018 cena: 6000,00€ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jana Hyžová Mgr. 00 6 000,00 € 06.12.2018 21.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť