Faktúra č. 190024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190024
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 244,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039/19
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 244,68 € 14.01.2019 22.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť