Faktúra č. 210624

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210624
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 09/2021
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 2 474,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť