Faktúry
Počet záznamov: 11152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220388 | Nožná opierka Manutan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 50,04 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
220080 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 571,20 € | 07.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220064 | opravy - diagnostika závady skenera EPSON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 27,00 € | 03.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
240105 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,61 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
220088 | Záves mentolový na krúžkoch ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 78,60 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
191025 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 718,98 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
220876 | Občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 231,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
220068 | Chladnička CANDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RESIZE, s. r. o. | 51477599 | 245,90 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
220877 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 602,40 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220878 | Kancelárske poteby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 364,57 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
230891 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 538,13 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
220870 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 457,49 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220882 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 500,81 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220880 | Inžinierska činnosť - vypracovanie odborného posudenia okien | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISEI, s.r.o. | 52794610 | 1 176,00 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
220859 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 462,24 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
220077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,91 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
190841 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 730,40 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190840 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 133,20 € | 26.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
220827 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 438,09 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
240116 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 420,45 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
230808 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 557,48 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
220784 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
220790 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 655,10 € | 23.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
190798 | oprava rozvodov vody ŠJ - UR 50 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 8 926,36 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
230785 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 342,08 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
210498 | obsluha kotolne 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210593 | obsluha kotolne 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
210687 | obsluha kotolne 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210787 | obsluha kotolne 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210592 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |