Faktúry
Počet záznamov: 11137
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170538 | aktualizácia Vema PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 590,40 € | 05.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
170589 | konzultácie Vema - PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 223,20 € | 20.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
180164 | zmena nastavení VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 217,20 € | 27.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
180773 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 192,00 € | 19.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
180974 | nastavenie služy mVL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 96,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
190698 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 108,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
191120 | konzultácie VEMA - výstupy, cestovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 291,60 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
191403 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 108,00 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
200336 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 54,00 € | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
21150885 | custom hosting polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
21150781 | Sanet III. Q 2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150162 | Sanet I.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150217 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150307 | oprava - Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 32,00 € | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21141172 | PZP 2015 - súbor vozidiel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 611,53 € | 27.10.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150530 | doména polygraficka.sk od 29.5.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150647 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 128,00 € | 25.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
21150529 | Sanet II.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
21150617 | laserové tlačiarne 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAT THERM spol. s r.o. | 46555412 | 265,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
21140632 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 102,96 € | 03.06.2014 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
21150268 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEBEL SK, s.r.o. | 31598897 | 624,00 € | 13.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21151131 | Sanet IV. Q 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
21151123 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 70,00 € | 19.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
21151201 | unlimited hostimg 190.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 08.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
21151106 | doména 190.sk 21.11.2015 - 20.11.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 12.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
21150824 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 1 072,00 € | 07.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
21160075 | členský poplatok 2016 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
21160165 | SANET I.Q 2016 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
21160520 | doména polygraficka.sk od 29.5.2016 do 29.5.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 25.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
21160514 | Sanet II.Q 2016 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |