Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240036 Údržba: ročný servis automatickej samonosnej brány Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRITON, s. r. o. 47738600 200,00 € 19.01.2024 24.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240031 Pracovný odev Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica, s.r.o. 50982516 147,12 € 19.01.2024 24.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240032 vysokotlakové čistenie kanal. potrubia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kanal M.P.S. s.r.o. 35710357 442,32 € 19.01.2024 24.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240034 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 133,20 € 19.01.2024 07.02.2024 Faktúra
240029 Servis: brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 73,80 € 16.01.2024 24.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240030 projektor Epson EB-FH52 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EDIS 36408751 717,30 € 16.01.2024 24.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24/0003 Súťaž: Nástenný kalendár Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov 30197465 40,00 € 16.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240027 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 436,82 € 15.01.2024 25.01.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
240026 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 270,70 € 15.01.2024 25.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240028 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 171,19 € 15.01.2024 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240023 obsluha kotolne - revízie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 996,00 € 12.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240017 telefón. poplatky 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,13 € 12.01.2024 24.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240024 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 227,47 € 12.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240025 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 12.01.2024 19.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240018 spracovanie miezd 12/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 992,00 € 12.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240020 spotreba EE 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 925,54 € 12.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240019 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 306,66 € 12.01.2024 19.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240022 HP počítač UR404,UR419,UR441 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Datacomp s.r.o. 36212466 4 338,00 € 12.01.2024 12.01.2024 Faktúra
240021 Kamerový systém UR477 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Datacomp s.r.o. 36212466 4 105,64 € 12.01.2024 12.01.2024 Faktúra
24/0002 Poistenie komplexné BT084IF 13.02.24-13.02.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 537,37 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240015 Preplatok spotreba plynu 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 745,24 € 11.01.2024 25.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240016 polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.24-13.01.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 31,73 € 11.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24/0001 Poistenie PZP BL268ZD 20.02.24-19.02.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 192,14 € 11.01.2024 07.02.2024 Faktúra
240013 poštovné 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 220,60 € 10.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240011 prenájom tlačiarne 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 116,03 € 10.01.2024 24.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240014 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 611,88 € 10.01.2024 19.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240010 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 10.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240009 likvidácia odpadu - neobalové vyrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 123,66 € 10.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240012 Zber a odvoz odpadu 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,20 € 10.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240008 prenájom tlačiarne 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 604,24 € 09.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra