Faktúry
Počet záznamov: 5662
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-24112 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,54 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24145 | kancelárske kreslo Lugo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 249,60 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24146 | textilná rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 805,20 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24147 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24148 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 176,35 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24144 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24149 | ubytovanie, strava, transéry - učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 770,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24150 | ubytovanie, strava, transéry - žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 7 260,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24139 | plech a drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 3 590,85 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24140 | požičanie vodoinštalaterského náradia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 70,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24142 | koberec a lepenie , pokládka lištou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 821,52 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24137 | dodávku a montáž elektrického vrátnika s vypínaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 84,00 € | 14.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24136 | pokládku a montáž laminátovej podlahy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 1 559,54 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24129 | sťahovacie služby, odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 974,00 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24124 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -333,63 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24125 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -292,47 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24126 | preplatok el. energia 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -308,28 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24127 | preplatok el. energia 2/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -68,96 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24128 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,39 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24130 | káblovanie, inštalácia, elektrotechnické práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 582,48 € | 11.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24117 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 737,57 € | 06.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24118 | opakovaná úradná skúška tech. zariadení a asistencia pri opakovanej úradnej skúške | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 2 071,20 € | 06.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24116 | rekonštrukcia elektroinštalácie podľa ZoD zo dňa 20.12.2023 a dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 20.12.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 132 623,13 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24108 | vodné a stočné 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 574,72 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24109 | vodné a stočné 2/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 924,44 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24114 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 370,40 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24113 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 848,00 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24111 | montáž samozatvárača výťahových dverí na prízemí ľavého výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 199,20 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24106 | plyn 3/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24087 | ubytovanie a strava 2x inštruktor a 1x lekár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Tomáš Janíček | 52082679 | 555,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |