Faktúry
Počet záznamov: 5662
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,60 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19327 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,02 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19326 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 326,92 € | 03.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19325 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,28 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19324 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 657,90 € | 03.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19328 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,12 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19348 | servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19349 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 125,94 € | 26.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 19.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 46,20 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 386,33 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-16006 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16008 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 690,14 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16005 | výmena kamery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hcom s.r.o. | 36693251 | 168,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16003 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16007 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 110,54 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16004 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16002 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,42 € | 03.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
30-16001 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 28.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
30-15619 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 155,11 € | 30.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16048 | vyúčtovanie predplatného publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vydavateľstvo AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 26.01.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
30-16026 | vyúčtovanie registrácia školy v katalógu SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-15618 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 16.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15617 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 136,34 € | 21.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15614 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 23,17 € | 18.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15607 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 709,96 € | 15.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15609 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 040,44 € | 14.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15608 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 648,44 € | 14.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15603 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,35 € | 09.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra |