Faktúra č. DF/0166/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
  • IČO: 17314895
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0166/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody a tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 695,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2023
  • Identifikácia objednávky: P2/063/24
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P2/063/24 tonery Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 DIY s.r.o. 55397662 195,25 € 12.02.2024 16.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť