Faktúry
Počet záznamov: 2436
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 740,88 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
039/17 | Fa za servisné práce kotol V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 1 020,00 € | 14.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
220/19 | Fa za školské lavice a stoličky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 5 953,12 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
184/17 | Fa za kominárske služby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 30,00 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
235/19 | Fa za dodanie a montáž vchodových dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slaviaplast,s.r.o. | 44295529 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 288,16 € | 19.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
183/17 | Fa za kominárske služby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
367/23 | expanzná nádoba úpravne vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 2 754,37 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
219/19 | Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Okienkovo s r.o. | 52230937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 650,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
170/19 | Fa za Zápisnicu o prevzatí školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4,51 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | Stavebné práce, opravárenské práce | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
171/19 | Fa za maľovanie riaditeľne na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 460,00 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
021/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopír | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 715,56 € | 30.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
161/19 | Fa za stravné lístky na mesiac júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 1 665,87 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
178/19 | Fa za demontáž, ekologickú likvidáciu 18 tab, montáž nových 22 ker. tab. na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 834,92 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
187/19 | Fa za Oprava výmena obkladačiek, dlažby a sanity WC muži na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 246,90 € | 26.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
153/19 | Fa za 6 ks tonerov do far.tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 514,92 € | 25.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
014/18 | Fa za tlač Osvedčení pre JŠ + Vysvedčenia pre JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 645,80 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
111/18 | Fa za tlač školských tlačív, triedne knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 496,63 € | 18.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
174/19 | Fa za Mantab Keramic 240x120cm projekčná 18 ks Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 521,35 € | 10.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
146/19 | Fa za vyrobu 5 ks klučov DOMiX-5 DAS ind. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 149,52 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
227/17 | Fa za stravné lístky na mesiac november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 453,76 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
147/19 | Fa za dodavku tonerov do far.tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 335,28 € | 17.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
222/17 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 753,96 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
169/19 | Fa za podlahárske práce na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 650,00 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
016/17 | Fa za opravu plynového kotla Buderus U124-2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šoula | 32075871 | 352,80 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
047/19 | Fa na základe cenovej ponuky, oprava kotla + náhr. diel.na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 410,00 € | 20.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
143/19 | Fa za maľovanie tried a náter soklov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 801,00 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
247/18 | Fa za kanc. kopírovací papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 12.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
258/23 | Fa za regále Fieldmann 3ks, vrtačka, sada vrtákov spoj. mat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 375,77 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |