Faktúry
Počet záznamov: 2439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/19 | Fa za stravné lístky na mesiac jún 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 548,56 € | 04.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
201/17 | Fa za 2ks tonerov do tlačiarni | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 142,80 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
135/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 957,28 € | 05.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
231/18 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 301,27 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
199/17 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 464,30 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
230/18 | Fa za počítač Lenovo V520 Tower v počte 4 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 947,35 € | 04.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
227/18 | Fa za servis a diagnostika tel. + 2 ks telef.prístroj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3T Juraj Šidelský | 13968611 | Iné | 203,00 € | 28.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
141/19 | Fa za tlačiarenské služby pošt.peňažné poukažky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 40,67 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
124/19 | Fa za tlač kartičiek pre poslucháčov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PRINTHALL s. r.o | 47001828 | 288,00 € | 24.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
232/18 | Fa na základe obj. Rohož sivá s potlačou loga ŠJŠ + diáre / chránené dielne/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | Iné | 2 302,92 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
122/19 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 696,72 € | 23.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
229/18 | Fa na základe objednávky - čistenie dažďových žľabov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 286,01 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
205/18 | Fa za stravné lístky na mesiac november 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 5 114,34 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
199/18 | Fa za tonery do tlačiarní 3ks + kopírka 1 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 477,84 € | 23.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
176/17 | Fa za AVG anti-virus Business Edition 40 lic /24mes./ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CÍGLER SOFTWARE a.s. | 36237337 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 506,10 € | 04.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
019/17 | Fa za hyg. potreby na pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 802,17 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
125/19 | Fa za kancelárske potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 138,82 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
126/19 | Kancelárske potreby na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 119,45 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
195/18 | Fa za plynové a tlakové revízie kotlov, horáky v JŠ a v služobnom byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | Iné | 620,00 € | 16.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
181/17 | Fa za tlač triednych kníh 500 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 171,98 € | 06.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
114/19 | Fa za Exteriérový banner s očkami 100x330cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 56,40 € | 16.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
173/18 | Fa za kopírovací papier A4 pre Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 342,00 € | 26.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
314/19 | Fa za magnetické tabule pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 970,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
182/18 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 360,12 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
183/18 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 592,25 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
184/18 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 422,40 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
156/19 | Fa za 2 ks keramické tabule na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 384,00 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
172/18 | Fa za tonery do far. tlačiarne na základe Rámcovej zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 443,52 € | 26.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
228/18 | Fa v zmysle objednávky oprava komínov a odstránenie nedostatkov strechy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 713,99 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra |