Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2439

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
155/19 Fa za STP APV WINPAM 6.2019 -12.2019, STP APV WINPAM 1.2020-5.2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy 162957 71,70 € 26.06.2019 12.07.2019 Faktúra
035/19 Fa za 2 ks tonerov do tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 189,84 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra
056/18 Fa za Evidenčné tlačivá Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 64,28 € 22.03.2018 11.04.2018 Faktúra
043/17 Fa za objednávku na kancelárske potreby na základe Rámcovej zmlu Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 1 212,62 € 17.02.2017 28.04.2017 Faktúra
221/19 Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 Iné 346,42 € 05.09.2019 12.10.2019 Faktúra
211/19 Fa za montáž, dodávku koberca do zborovne Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 455,22 € 28.08.2019 12.10.2019 Faktúra
201/19 Fa za nákup 1 ks Vitrína Linea KK Jazyková škola, Palisády 17319145 LINEA SK, spol.s.r.o. 35716932 Iné 206,28 € 07.08.2019 11.09.2019 Faktúra
204/19 Fa za 2ks Canon multi, 3ks Canon skenery, 1ks skartovač na základe obj. Jazyková škola, Palisády 17319145 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 007,64 € 09.08.2019 11.09.2019 Faktúra
040/23 DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Andrea Shop s.r.o. 36277151 199,30 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
036/19 Fa za stravné lístky na mesiac február 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 3 864,41 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra
037/18 Fa za kancelárske potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 712,42 € 15.02.2018 10.03.2018 Faktúra
026/17 Fa za stravné lístky na mesiac február 20 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 3 912,35 € 02.02.2017 28.04.2017 Faktúra
205/19 Fa za nákup rokovacích stoličiek 12 ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Lamitec,spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 817,34 € 26.08.2019 11.09.2019 Faktúra
193/19 Fa za nákup kavovaru DeLonghi ECAM 350 Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226 Iné 573,80 € 01.08.2019 11.09.2019 Faktúra
193/19 Fa za nákup kavovaru DeLonghi ECAM 350 Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226 573,80 € 01.08.2019 11.09.2019 Faktúra
017/20 Fa za webhosting virtuálny server a správa celého riešenia Jazyková škola, Palisády 17319145 Cloudee,s.r.o. 47628839 157,50 € 23.01.2020 17.02.2020 Faktúra
190/19 Fa za tlač triednych kníh pre JŠ a Prihlášky pre JŠ Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 401,62 € 30.07.2019 11.09.2019 Faktúra
190/19 Fa za tlač triednych kníh pre JŠ a Prihlášky pre JŠ Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 1 401,62 € 30.07.2019 11.09.2019 Faktúra
247/19 Fa za školské lavice + stoličky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Interiéry Riljak,s.r.o. 43885306 Iné 8 016,16 € 03.10.2019 14.11.2019 Faktúra
188/19 Fa za stravné lístky na mesiac august 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 Iné 948,34 € 29.07.2019 15.08.2019 Faktúra
188/19 Fa za stravné lístky na mesiac august 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 948,34 € 29.07.2019 15.08.2019 Faktúra
218/19 Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Rivero s.r.o. 50690736 Stavebné práce, opravárenské práce 4 126,20 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
186/19 Fa za nákup 5 ks Externý disk WD 2,5 My Passport SSD Jazyková škola, Palisády 17319145 Alza.sk s r.o. 36562939 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 404,10 € 25.07.2019 15.08.2019 Faktúra
217/19 Fa za vymalovanie / hygienický náter/ chodieb a miestností na VAZ Jazyková škola, Palisády 17319145 Rivero s.r.o. 50690736 Stavebné práce, opravárenské práce 11 581,82 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
184/19 Fa za koberec PLYSAK METAL 0516A D.RED-300x500 Jazyková škola, Palisády 17319145 INTERIÉR INVEST,s.r.o. 36190381 Iné 340,38 € 25.07.2019 15.08.2019 Faktúra
183/19 Fa za 3 ks PHILIPS 31,5 W-LED monitory Jazyková škola, Palisády 17319145 PARTNER Retail s.r.o. 48127124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 564,40 € 24.07.2019 15.08.2019 Faktúra
182/19 Fa za nakup 3 ks minichladničiek Jazyková škola, Palisády 17319145 Alza.sk s r.o. 36562939 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 470,59 € 23.07.2019 15.08.2019 Faktúra
039/24 vyúčtovanie - knihy Čarovná Bratislava Jazyková škola, Palisády 17319145 CBS 36754749 1 478,40 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
051/19 Fa za brožure DAJ SI ČAS I. + II. Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 93,40 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
120/19 Fa na základe objednávky pre Vaz pokládka kytiny Jazyková škola, Palisády 17319145 Stanislav Pešek 40156486 994,00 € 20.05.2019 14.06.2019 Faktúra