Faktúry
Počet záznamov: 2406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/21 | občerstvenie (koniec školského roka) SF | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 325,73 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
171/23 | Fa za koncoročný obed pre zamestnancov JŠ (prevod zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 728,75 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
395/22 | vianočné menu pre zamestnancov školy (prevod zo SF na úhradu fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 395,17 € | 28.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
240/17 | Fa za revízie elktr. spotrebicov, bleskozvody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | Iné | 1 533,00 € | 21.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
223/18 | Fa za revízie elektr.spotrebičov ruč.náradia , bleskozvodov na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | Iné | 1 435,00 € | 23.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
315/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov, elektr. inštalácie budovy, kotolna | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 440,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
314/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
348/21 | revízia elektrických spotrebičov a ostatné revízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 790,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
308/21 | revízie elektrických spotrebičov, odborné prehliadky a odborné skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 277,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
374/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 730,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
373/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 615,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
358/23 | Fa za revízie elktro spotr., inštalácia budovy, bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 597,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
357/23 | Fa za revízie elektro, spot. , bleskozvody, plynomerna na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 818,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
187/19 | Fa za Oprava výmena obkladačiek, dlažby a sanity WC muži na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 246,90 € | 26.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
194/19 | Fa za Oprava sociálneho zariadenia-muži na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 17 869,07 € | 02.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
303/21 | odstránenie havárie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | 1 744,79 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
189/22 | odstranenie, odvoz, likvidácia beton. kvádrov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | 270,00 € | 27.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
243/20 | ochranné štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 60,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
343/20 | kancelársky papier, tabule, ochranné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 567,93 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
329/21 | kancelárske potreby, respirátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 986,25 € | 16.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
393/22 | kancelárske potreby chránené dielne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 835,45 € | 21.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
314/19 | Fa za magnetické tabule pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 970,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
250/23 | Fa za vypracovanie Dodatku k Zmluve o dielo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 50,00 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
186/23 | Služby VO na základe objednávky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
382/22 | tonery 2 x sada farebné do dvoch tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ledum Kamara s.r.o. | 48158836 | 1 476,98 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
093/18 | Fa za GDPR 2018 - sprievodca ochranou osobných údajov - Verzia Premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | Iné | 244,62 € | 17.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
167/18 | Fa za GDPR 2018: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov júl 2018 Premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | Iné | 113,82 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
217/18 | Fa za Praktický sprievodca osobných údajov aktualizácie okt.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | Iné | 113,82 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
068/19 | Fa za GDPR 2018: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | 125,82 € | 14.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
127/19 | Fa za Praktický sprievodca os.údajov máj 2019 Premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |