Faktúry
Počet záznamov: 2288
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/20 | abo rohož 022020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 04.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | abo rohož čistenie -služba 0920 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | abo rohoz melir cistenie 112020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 25.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | abo rohoz cistenie 122020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | ABO rohož 03/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | ABO rohož 04/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 30.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | ABO rohož 06/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 01.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | ABO rohož 05/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 01.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | abor rohoz cistenie pranie 102020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 21.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | predpaltné mesačníka Slovenský stenograf na rok 2017/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PARENTES, s.r.o. | 47895993 | 8,00 € | 21.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | ABO rohož 115x200 d/č melír 09/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | ABO rohož 115x200 s/č melír 10/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | ABO rohož 115x200 d/č melír 11/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | ABO rohož 115x200 d/č melír 12/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 01/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 02/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 04.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 03/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 10.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/20 | tlaciarenske sluzby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 8,87 € | 10.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 05/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 9,56 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 06/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 9,56 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | ABO rohož 115x200 9/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 9,56 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | učebné pomôcky - DVD pre enviro výchovu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 10,00 € | 29.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/21 | Rozšírenie licencie programu Kniha jázd | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Martin Šurina KAMAR SOFTWARE | 36953831 | 11,00 € | 06.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Učebnica informačnej bezpečnosti 2 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 11,30 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | Nabíjačky na batérie 2ks ( Škola škole na rok 2021 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 11,80 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | predplatné magazínu TRUCK and BUSINESS 1/2017-4/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Auto Business Media, s.r.o. | 2022397564 | 12,00 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/24 | Učebnica informačnej bezpečnosti 3 - 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 12,50 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | služobny mobil 2203-21042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | mobil 220419-210519 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 29.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |