Faktúry
Počet záznamov: 2288
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0053/19 | rozsirenie licencie programu Kniha jazd | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Martin Šurina KAMAR SOFTWARE | 36953831 | 13,20 € | 08.01.2020 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | sluzobny mobil 220519-210619 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,35 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | Poistenie prívesného vozíka Agados Handy BL 303YI - na obdoboe 27.10.2017- 26.10.2018 - Autoškola | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 13,90 € | 27.07.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | Ricoh Afficio MP zhotovené kopie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOCH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 13,92 € | 23.10.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 01/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,24 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 12/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,24 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 11/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,24 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 10/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,24 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | Príplatok za prednostné vybavenie reklamácie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | distnancny stlpik vigan Projekt škola škole | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 15,64 € | 16.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 12/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 11/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 10/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 09/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 06/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 02/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 02/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 09.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | ABO rohož 115x200 d/č melír 01/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0238/19 | prenájom zariadenia na zák.zmluvy stavy počítadiel 10-112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 16,76 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | Vizitky+grafika 50ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 16,80 € | 10.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | mobilne hovory | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | mobilné hovory | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 31.03.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | hovorové služby 01.05.2017-31.05.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 01.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | služobný mobil riad.školy RNDr. Eva Kozová | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 30.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | poplatky za mobil RNDr. Eva Kozová | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 01.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | mobilne hovory RNDr. Kozova Eva - služobný mobil | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | hovory služobyný mobil RNDr. Eva Kozova | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | telefonické hovory SPŠ doprvná Kvačalova 20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 02.11.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | poplatky za telekomunikčné služby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | Telekomunikačné poplatky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 29.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra |