Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2674

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/15 pranie rohoží 12/2014, Prenájom rohoží 12/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 09.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0004/16 Zrážky 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,41 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 Zrážky 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,41 € 31.12.2015 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/17 vyúčtovanie za plyn 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 130,99 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 plyn 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 271,56 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 plyn 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 664,28 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 služby SANET 10-12/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 15.01.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 telekom. služby 01/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,30 € 26.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 elektrina 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 951,87 € 18.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/23 plyn 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 168,66 € 11.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 akumulátor SONY Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Miroslav Tomašovič 443573397 79,40 € 15.01.2024 07.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/15 zrážková voda 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 148,19 € 09.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0005/16 Telekomunikačné poplatky 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,18 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/17 pranie a prenájom rohoží 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 elektricka energia 1/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 429,39 € 15.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 kancelársky materiál + čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 79,99 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 pranie, prenájom rohoží 12/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,82 € 15.01.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 servis výťahov 01/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 62,89 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 telekomunikačné služby 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,74 € 18.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 elektrická energia 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 297,67 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra