Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/22 | pranie, prenájom rohoží 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,15 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | spotrebný materiál na VUP - zošívačka, kliešte, nity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AVE TECH SK, spol. s r.o. | 35867647 | 240,00 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0016/15 | servis výťahov 01/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 809,64 € | 03.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0016/18 | uverejnenie inzerátu v MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | vodné, stočné 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | inzercia KAM na strednú školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | monitorovanie objektu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | vyúčtovanie energií za rok 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | -62,06 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | servis výťahu 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0017/15 | starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0017/17 | pranie a prenajom rohozi 1/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 07.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | pranie a prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | zrážky 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 324,00 € | 06.02.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | prenájom rohoží 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,80 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | plyn 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,97 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |