Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/23 | servis výťahu 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 30.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | pranie a prenájom rohoží 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 65,12 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/15 | poplatok za elektr.energiu 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 581,96 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0018/17 | telekomunikačné poplatky 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,19 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | servis výťahu 01/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | servis výťahu 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | prenájom rohoží 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | papierova rolka do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | vodné, stočné, zrážky 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 371,41 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/15 | stravné zamestnancov 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 840,78 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 571,54 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0019/17 | poplatok za el.energiu 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,52 € | 15.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | zrážky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | inzercia MY Týždenník pre Záhorie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 190,80 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | pranie a prenájom kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | kontrola a čistenie komínov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | inzercia Nový Čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |