Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2674

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0015/23 spotrebný materiál na VUP - zošívačka, kliešte, nity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AVE TECH SK, spol. s r.o. 35867647 240,00 € 26.01.2023 01.03.2023 Faktúra
VO/0006/23 spotrebný materiál na VUP - zošívačka, kliešte, nity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AVE TECH SK, spol. s r.o. 35867647 240,00 € 25.01.2023 02.02.2023 Objednávka
DFBV/0144/21 lepidlo na sklenené prvky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B.O.F. - TRADE s.r.o. 36814229 39,35 € 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 plošinový vozík Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 116,40 € 22.10.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0109/23 kovové lekárničky na stenu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 127,50 € 06.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 modul na doklady Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 316,80 € 20.03.2023 01.04.2023 Faktúra
VO/0027/23 upratovacie vozíky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 936,00 € 10.03.2023 23.12.2023 Objednávka
DFBV/0070/23 upratovacie vozíky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 936,00 € 13.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 vykresova skrina A0 - 2ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 872,00 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
VO/0018/23 2ks výkresová skriňa A0 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 872,00 € 06.03.2023 28.03.2023 Objednávka
DFBV/0036/23 skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 566,40 € 16.02.2023 01.04.2023 Faktúra
VO/0011/23 2x skladací plošinový vozík 2x upratovací vozík Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 566,40 € 16.02.2023 17.02.2023 Objednávka
DCMKV/0001/21 Vákuová ohýbačka na drevo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 BARTH GmbH HRB21759 3 629,50 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
VO/0050/21 objednávame si u Vás vacuum bag a vakuuBOX podľa cenovej ponuky BARTH GmbH HRB21759 3 660,00 € 25.11.2021 25.11.2021 Objednávka
DFBV/0046/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 840,00 € 27.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 materiál - brúsená sklovina Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 340,00 € 01.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0053/20 brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 680,00 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 materiál - Zocha Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 410,00 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0047/21 brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 600,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 pieskovanie sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 165,00 € 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra