Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2674

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0025/22 čističe do nafty - Fiat Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. 35698951 76,80 € 17.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFBV/0158/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 54,00 € 07.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0029/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 54,00 € 24.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0146/20 telefón, konfigurácia OXO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 144,90 € 28.09.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0158/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 54,00 € 27.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0087/23 strešná krytina -PALRAM na altánok Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TITAN - Tatraplast, s.r.o. 36440124 1 472,11 € 24.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 služby informátora a vrátnika 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik 53064950 652,32 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
VO/0058/23 služby vrátnika/informátora Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik 53064950 734,00 € 21.11.2023 25.01.2024 Objednávka
DFBV/0002/24 služby informátora a vrátnika 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik 53064950 733,32 € 08.01.2024 07.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/24 elektroinštalačné práce Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik 53064950 232,60 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0286/22 stolárske práce - objekt Gaudeamus Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 2 439,00 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFKV/0001/22 kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0279/22 kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 výroba, dodávka a montáž dverí - limitka č. 461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 4 766,50 € 02.12.2022 19.12.2022 Faktúra
VO/0087/22 Objednávame si u Vás vybavenie kuchynky podľa krycieho listu rozpočtu. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 29.11.2022 01.12.2022 Objednávka
VO/0088/22 Objednávame si u Vás dodávku dvrí podľa krycieho listu rozpočtu. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 4 766,50 € 29.11.2022 15.12.2022 Objednávka
DFBV/0237/21 hliníkové lešenie - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MULTI-TRADE spol. s.r.o. 17311276 992,40 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 kolieska k lešeniu - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MULTI-TRADE spol. s.r.o. 17311276 159,84 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
VO/0030/22 Servis + STK FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 597,79 € 29.03.2022 01.04.2022 Objednávka
DFBV/0162/23 výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 1 057,67 € 08.06.2023 05.07.2023 Faktúra