Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2677

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0228/23 telekomunikačné poplatky 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,98 € 21.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 monitorovanie objektu 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 73,20 € 20.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 Licencia na AdobePhotoshop 2023-2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 1 800,00 € 20.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kantorka, n.o. 45740313 45,00 € 20.09.2023 11.10.2023 Faktúra
VO/0049/23 hlina Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 0,00 € 20.09.2023 03.02.2024 Objednávka
VO/0050/23 učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 320,04 € 20.09.2023 03.02.2024 Objednávka
DFBV/0223/23 elektrická energia 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 -394,20 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 pranie a prenájom rohoží 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 18,29 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
VO/0048/23 licencia na AdobePhotoshop 2023, 2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 1 800,00 € 18.09.2023 22.11.2023 Objednávka
DFBV/0221/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 305,05 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LUGAS SK s.r.o. 47847573 130,79 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 222,40 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 služby mobilného operátora 08/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,07 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 130,00 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 výroba bannerov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOLIS GOEN, s.r.o. 35732431 148,80 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 plyn 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 011,44 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
VO/0046/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 230,00 € 05.09.2023 22.12.2023 Objednávka
VO/0044/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 130,00 € 05.09.2023 17.10.2023 Objednávka
VO/0045/23 výroba bannerov na prezentáciu školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOLIS GOEN, s.r.o. 35732431 148,80 € 05.09.2023 17.10.2023 Objednávka
DFCM/0033/23 paušálna starostlivosť o PC 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra