Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 06.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0089/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,40 € | 08.07.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0090/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 1 024,80 € | 14.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0085/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0091/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,20 € | 14.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0094/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 72,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0093/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0092/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0088/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 066,14 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0087/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0086/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0084/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.06.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0062/15 | servis kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 176,40 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/15 | telekomunikačné služby 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,46 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/15 | vlajky SR , EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 59,88 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/15 | zrážková voda 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | poplatok za plyn 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 637,69 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 87,83 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 186,54 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/15 | starostlivosť o PC, príslušenstvo k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 348,00 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |