Faktúry
Počet záznamov: 2403
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0027/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 16,32 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 243,48 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 221,58 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | inzercia - MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | nájomné r. 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | poplatok za telek. služby 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | inzercia DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 46495959 | 360,00 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | servis výťahov 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 05.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/17 | vodné, stočné 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 248,70 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | služby SANET 1-3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | plyn 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 269,38 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | telekomunikačné služby 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,41 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 380,20 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | elektrická energia 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 559,55 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,48 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/15 | kašírovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 190,56 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 158,75 € | 02.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | Nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,50 € | 27.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | služby SANET 1-3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 307,88 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | plyn DPH 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 711,96 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | kominárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | služby mobilného operátora 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,44 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | elektrická energia 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 564,63 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/15 | členský poplatok za pripojenie SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0030/17 | zrážky 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,29 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |