Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/15 zrážková voda 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,41 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0002/15 stravné zamestnancov 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 204,12 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 stravné zamestnancov 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 840,78 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 poplatok za elektr.energiu 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 581,96 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 04.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 servis výťahov 01/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 04.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 pranie rohoží 1/2015, prenájom rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 30,67 € 04.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 prečistenie odpadového potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 143,76 € 29.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 inzercia PRAVDA Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 P E R E X , a. s. 00685313 360,00 € 26.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 inzercia SME Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 264,00 € 26.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 stočné 12/2014, Vodné 12/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,52 € 22.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 625,84 € 22.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 školenie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 51,00 € 21.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 poplatok za elektrickú energiu 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 821,68 € 16.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 stravné zamestnancov 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 230,58 € 16.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 stravné zamestnancov 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 949,77 € 16.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 poplatok za plyn 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 299,12 € 14.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 zrážková voda 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 148,19 € 09.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 pranie rohoží 12/2014, Prenájom rohoží 12/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 09.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 OLO 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 14.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 14.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0176/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 216,22 € 29.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0174/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,77 € 15.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0009/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 260,40 € 10.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0173/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 089,90 € 10.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0170/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 08.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0169/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 789,89 € 08.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0168/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 08.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0167/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 08.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0166/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 08.12.2014 09.06.2015 Faktúra