Faktúry
Počet záznamov: 2406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0016/19 | odvoz elektroodpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/19 | paušálna starostlivosť o PC 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/19 | paušálna starostlivosť o PC 12/2012 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/19 | notebook Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 885,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0020/19 | projektor BenQ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 630,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/20 | paušálna starostlivosť o PC 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/20 | paušálna starostlivosť o PC 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/20 | paušálna starostlivosť o PC 3/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/20 | paušálna starostlivoť o PC 4/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/20 | paušálna starostlivosť o PC 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 04.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/20 | paušálna starostlivosť o PC 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/20 | paušálna starostlivosť o PC 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0015/20 | paušálna starostlivosť 10/2020, príslušenstvo k poč. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/20 | skrinka na káble, káble | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 23.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0016/20 | notebook HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 860,00 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/20 | paušálna starostlivosť o PC 11/2020, ESET,domena | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 655,00 € | 16.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0020/20 | počítače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 4 800,00 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0023/20 | paušálna starostlivosť o PC 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0022/20 | rámik pre HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 50,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0024/20 | inštalácia notebooky, vyrovnávač napätia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 850,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/21 | paušálna staroszlivosť o PC 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/21 | paušálna starostlivosť o PC 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/21 | paušálna starostlivosť o PC 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/21 | internetová sieť - materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 545,00 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/21 | paušálna starostlivosť o PC 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/21 | paušálna starostlivosť o PC 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/21 | paušálna starostlivosť o PC 6/2021 + kabelaž a listovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 700,00 € | 01.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0008/21 | internetova sieť - inštalácia+materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 115,00 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/21 | paušálna starostlivosť o PC 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/21 | internetova sieť - inštalácia+materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 740,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |