Faktúry
Počet záznamov: 2406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0013/22 | paušálna starostlivosť 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/21 | paušálna starostlivosť o PC 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/20 | skrinka na káble, káble | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 23.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/19 | počítač Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/18 | paušálna starostlivosť 10/2018 + router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/17 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/23 | 10ks reinštalácia PC+ SSD karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 400,00 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/22 | PC -HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 603,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/21 | internetova sieť - inštalácia+materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 740,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/20 | paušálna starostlivosť o PC 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/19 | Epson- tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 698,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/18 | Registračný poplatok - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Best Of Digital Media (NV) | 0463662869 | 302,50 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/17 | paušálna starostlivosť PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/23 | diamantová hladina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 633,50 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/22 | paušálna starostlivosť o PC 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/21 | paušálna starostlivosť o PC 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/20 | paušálna starostlivosť o PC 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/19 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 990,00 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/17 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 1 199,59 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 44,86 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/21 | sklenene prvky - ocenenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 789,17 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/20 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 4Home. a.s. | 27465616 | 52,35 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/19 | paušálna starostlivosť o PC 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/18 | paušálna starostlivosť o PC 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/17 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 573,20 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/22 | HDD, myš Genius 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/21 | socharske stojany | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,02 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/20 | paušálna starostlivosť o PC 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 04.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |