Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0013/22 paušálna starostlivosť 5/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFCM/0013/21 paušálna starostlivosť o PC 10/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFCM/0013/20 skrinka na káble, káble Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 340,00 € 23.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFCM/0013/19 počítač Dell Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 800,00 € 25.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFCM/0013/18 paušálna starostlivosť 10/2018 + router Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 550,00 € 01.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFCM/0013/17 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 70,00 € 03.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFCM/0012/23 10ks reinštalácia PC+ SSD karty Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 400,00 € 09.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0012/22 PC -HP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 603,00 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFCM/0012/21 internetova sieť - inštalácia+materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 2 740,00 € 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFCM/0012/20 paušálna starostlivosť o PC 9/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 03.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFCM/0012/19 Epson- tlačiareň Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 698,00 € 23.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFCM/0012/18 Registračný poplatok - Brusel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Best Of Digital Media (NV) 0463662869 302,50 € 10.09.2018 08.10.2018 Faktúra
DFCM/0012/17 paušálna starostlivosť PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 01.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFCM/0011/23 diamantová hladina Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 1 633,50 € 02.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0011/22 paušálna starostlivosť o PC 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFCM/0011/21 paušálna starostlivosť o PC 9/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFCM/0011/20 paušálna starostlivosť o PC 5/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 250,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFCM/0011/19 internetová sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 990,00 € 16.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFCM/0011/17 internetová sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 340,00 € 20.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFCM/0010/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 POLPUR, spol. s r.o. 15043568 1 199,59 € 02.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0010/22 oprava fotoprístroja Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jaroslav Kocián 13133721 44,86 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0010/21 sklenene prvky - ocenenia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GLASS SPHERE s.r.o. 25489038 789,17 € 20.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFCM/0010/20 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 4Home. a.s. 27465616 52,35 € 19.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFCM/0010/19 paušálna starostlivosť o PC 9/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFCM/0010/18 paušálna starostlivosť o PC 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 03.09.2018 17.09.2018 Faktúra
DFCM/0010/17 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 04.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFCM/0009/23 papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. 31429149 573,20 € 16.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFCM/0009/22 HDD, myš Genius 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 200,00 € 07.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0009/21 socharske stojany Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Prokopův dům s.r.o. 25942751 2 193,02 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFCM/0009/20 paušálna starostlivosť o PC 5/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 250,00 € 04.05.2020 04.06.2020 Faktúra