Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0001/23 paušálna starostlivosť o PC 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFCM/0001/22 paušálna starostlivosť o PC 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 10.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFCM/0001/21 paušálna starostlivosť o PC 1/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 11.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFCM/0001/20 paušálna starostlivosť o PC 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFCM/0001/19 paušálna starostlivosť o PC 01/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 07.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFCM/0001/18 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 08.01.2018 17.01.2018 Faktúra
DFCM/0001/17 pocitacovy material Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 940,00 € 08.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFCM/0001/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 148,01 € 18.04.2016 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0324/23 telekomunikačné poplatky 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,03 € 15.01.2024 07.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0323/23 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,40 € 10.01.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0322/23 plyn 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 871,46 € 09.01.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0321/23 telekomunikačné poplatky 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 09.01.2024 07.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0320/23 škola efektívne profi plus 9/2023-9/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 283,80 € 09.01.2024 03.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Vedúci/a Faktúra
DFBV/0318/23 výmena vonkajších svietidiel 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Yunex, s. r. o. 53684141 1 331,66 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0317/23 výroba náhradných kľúčov k výkresovej skrini Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 19,20 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 pravidelná konrola EZS /alarm/ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 216,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 odborná obhliadka elektrickej pece Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AgeR, s.r.o. 35711868 140,00 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 stabilizátor - limitka č. 397 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 549,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 215,00 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 elektrická energia 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 653,88 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 učebnice - Ťahák k maturite Sj a Lit. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 768,80 € 13.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 ROč. 397 - fotoaparát a fotopríslušenstvo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Witashi, s. r. o. 54089026 4 047,00 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0308/23 telekomunikačné poplatky 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,73 € 11.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 energie a služby spojené s nájmom 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 11.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 257,37 € 08.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 pranie a prenájom rohoží 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 73,15 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 plyn 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 499,16 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,56 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 monitorovanie objektu 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 75,60 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 služby informátora a vrátnika 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik 53064950 652,32 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra