Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0296/23 Spotr. materiál k mobilným telefónom Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 96,00 € 01.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 204,35 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 Webhosting Plus 27.11.2023-26.11.2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 71,86 € 04.12.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0294/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 93,50 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 SANET 10-12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0293/22 GDPR 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 31.12.2022 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 GDPR 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0292/22 vodné, stočné, zrážky 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,54 € 30.12.2022 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 servis výťahu 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 74,62 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0291/22 servis výťahu 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 propagácia DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 144,00 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0290/22 čistiace potreby+spotreb.material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 782,48 € 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 tabula - názov školy - elokované pracovisko Mokrohájska Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOUBLE P. s.r.o. 31384641 19,20 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0289/22 výpal skla v elektrickej peci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Art Glass Park, s. r. o. 35735864 720,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 telekomunikačné poplatky 10/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0288/22 telekomunikačné služby 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 66,00 € 22.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0287/22 spotrebný materiál na VUP - vp Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 681,93 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 inzercia MY (západ) - DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 420,00 € 15.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0286/22 stolárske práce - objekt Gaudeamus Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 2 439,00 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 elektrická energia 10/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 488,46 € 13.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0285/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 55,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 telekomunikačné poplatky 10/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,85 € 13.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0284/22 servis kotlov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 420,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 204,77 € 09.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0283/22 papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. 31429149 130,70 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0282/23 pranie a prenájom 10/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 73,15 € 09.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0282/22 pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 Vema - aktuálna verzia 11/23 - 10/24 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 72,84 € 08.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0281/22 stravovanie zamestnancov 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 3 763,13 € 16.12.2022 02.01.2023 Faktúra