Faktúry
Počet záznamov: 2406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0296/23 | Spotr. materiál k mobilným telefónom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,00 € | 01.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,35 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | Webhosting Plus 27.11.2023-26.11.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 71,86 € | 04.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 93,50 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | SANET 10-12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | GDPR 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.12.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | GDPR 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,54 € | 30.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | servis výťahu 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | servis výťahu 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | propagácia DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 144,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | čistiace potreby+spotreb.material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 782,48 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | tabula - názov školy - elokované pracovisko Mokrohájska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 19,20 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | výpal skla v elektrickej peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Art Glass Park, s. r. o. | 35735864 | 720,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | telekomunikačné služby 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | spotrebný materiál na VUP - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 681,93 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | inzercia MY (západ) - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | stolárske práce - objekt Gaudeamus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 2 439,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | elektrická energia 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,46 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 55,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,85 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 204,77 € | 09.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 130,70 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | pranie a prenájom 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 09.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | Vema - aktuálna verzia 11/23 - 10/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 72,84 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | stravovanie zamestnancov 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 763,13 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |