Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2403

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0236/22 telekomunikačné služby 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 telekomunikačné služby 9/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 06.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 telekomunikačné služby 8/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,60 € 14.09.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0160/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,16 € 01.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0008/24 telekomunikačné poplatky 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 23.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFBV/0324/23 telekomunikačné poplatky 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,03 € 15.01.2024 07.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0321/23 telekomunikačné poplatky 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 09.01.2024 07.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/24 telekomunikačné poplatky 1/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,04 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 telekomunikačné poplatky 1/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 telekomunikačné poplatky 3/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/24 telekomunikačné poplatky 3/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,37 € 12.03.2024 08.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/19 školenie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kantorka, n.o. 45740313 70,00 € 07.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 seminár Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kantorka, n.o. 45740313 70,00 € 08.01.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0225/23 školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kantorka, n.o. 45740313 45,00 € 20.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0116/22 uhlové brúsky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 KOBATECH, s. r. o. 47129409 190,09 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFCM/0012/18 Registračný poplatok - Brusel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Best Of Digital Media (NV) 0463662869 302,50 € 10.09.2018 08.10.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 formátovacia píla - kapitálky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 6 000,00 € 06.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 príslušenstvo k K540S + doprava Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 1 000,00 € 13.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/21 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 25,87 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OFIR, s.r.o. 43975542 540,00 € 18.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 stavebný dozor - rekonštrukcia soc.zariadení Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OFIR, s.r.o. 43975542 2 880,00 € 22.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0003/20 programovanie web stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 900,00 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFCM/0017/20 programovanie web stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 500,00 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFCM/0015/21 optimalizácia stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 200,00 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFCM/0021/23 údržba webstránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 300,00 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0032/22 úprava internetovej stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 180,00 € 24.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0228/21 dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LINEA SK spol. s r.o. 35716932 6 362,40 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LINEA SK spol. s r.o. 35716932 10 031,76 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0007/19 spotrebný materiál Fiat Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 V & V Design spol. s r.o. 17322375 102,00 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 oleje, kvapaliny auto FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 V & V Design spol. s r.o. 17322375 199,20 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra