Faktúry
Počet záznamov: 2406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/23 | SANET 1-3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | členský poplatok SANET 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | SANET 10-12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/24 | SANET 1-3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | pracovné zošity - Headway | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 434,75 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | pracovný zošit AJ - vklad žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 104,92 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | učebnice AJ+Matematika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 3 044,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | anglické učebnice pre učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 320,04 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 653,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | spotr. materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 189,80 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 057,50 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | učebnice New Headway Pre-Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 421,40 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | učebnica - New headway Upper- Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 264,20 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | učebnice New Headway Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 107,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | servis výťahu 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | servis výťahu 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | servis výťahu 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | servis výťahu 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | Servis výťahov 12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | servis výťahu 01/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | servis výťahu 2/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | servis výťahu 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | servis výťahu 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | servis výťahov 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | servis výťahu 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | servis výťahu 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | servis výťahu 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 05.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | servis výťahu 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | servis výťahov 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |