Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/23 SANET 1-3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 členský poplatok SANET 2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0254/22 SANET 10-12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0018/24 členský poplatok SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 SANET 1-3/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0143/22 pracovné zošity - Headway Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 434,75 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0261/23 pracovný zošit AJ - vklad žiaci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 1 104,92 € 23.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 učebnice AJ+Matematika Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 3 044,00 € 23.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 anglické učebnice pre učiteľov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 320,04 € 05.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 pracovný zošit - AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 653,00 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 spotr. materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 189,80 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0244/22 pracovný zošit - AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 1 057,50 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 učebnice New Headway Pre-Intermediate - ROč. 179 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 421,40 € 02.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 učebnica - New headway Upper- Intermediate - ROč. 179 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 1 264,20 € 17.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 učebnice New Headway Intermediate - ROč. 179 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 2 107,00 € 17.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0133/18 servis výťahu 8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 servis výťahu 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 10.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 servis výťahu 10/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 31.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 servis výťahu 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 Servis výťahov 12/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 servis výťahu 01/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 servis výťahu 2/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 servis výťahu 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 03.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 servis výťahu 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 10.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 servis výťahov 5/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 11.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 servis výťahu 6/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 08.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 servis výťahu 7/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 28.08.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 servis výťahu 8/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 05.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 servis výťahu 9/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 07.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 servis výťahov 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra