Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/23 servis výťahu 3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 pranie a prenájom rohoží 3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 73,15 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 kreslá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 999,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 priama brúska - 4ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 895,99 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 skartátor Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 342,00 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 161,50 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 8ks výkresové skrine A1 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 5 491,20 € 28.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 odvoz odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 3 601,80 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 telekomunikačné poplatky 2/23 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0019/23 diamantový kotúč Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 496,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 jazykový kurz - ukrajinci 3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 244,00 € 24.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 strešná krytina -PALRAM na altánok Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TITAN - Tatraplast, s.r.o. 36440124 1 472,11 € 24.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 oprava kanalizácie+rozvody studená a teplá voda Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 2 520,00 € 23.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 kontrola a čistenie komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 50,00 € 23.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFCM/0021/23 údržba webstránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 300,00 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 revízia plynových a tlakových zariadení Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 2 760,00 € 23.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 dosky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MI-TO SLOVAKIA s.r.o. 51458683 1 378,82 € 22.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 úprava web stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 120,00 € 22.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 2ks lupienková píla PROXXON Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PROTES - UNI, s.r.o. 34146466 399,89 € 22.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFCM/0018/23 3D scener Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Majkl3D-Technology s.r.o. 10818651 729,70 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0017/23 kamenná píla - Norton Clipper Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939 1 686,99 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 modul na doklady Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 316,80 € 20.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 stojany na TV Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Datacomp s.r.o. 36212466 1 078,92 € 20.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 WAD, s.r.o. 36751073 507,40 € 20.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 498,28 € 16.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFCM/0009/23 papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. 31429149 573,20 € 16.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 brusivo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DiaSegment s.r.o. 50672533 1 515,80 € 16.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFCM/0016/23 fotoveci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Infinity Unlimited s.r.o. 07281901 432,54 € 16.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 65,72 € 16.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0015/23 materiál na internetovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 012,00 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra