Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/23 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 120,70 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 členský poplatok SANET 2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 inzercia MY/Západ/ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 420,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 monitorovanie objektu 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 72,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFCM/0003/23 servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 750,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 vodné, stočné, zrážky 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 371,41 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFCM/0002/23 paušálna starostlivosť o PC 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 GDPR 01/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 31.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ján Zalibera - FARLAZ 33985766 139,90 € 31.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 servis výťahu 01/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 30.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 spotrebný materiál na VUP - zošívačka, kliešte, nity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AVE TECH SK, spol. s r.o. 35867647 240,00 € 26.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 vyúčtovanie energií za rok 2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 -62,06 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 čistiace prostriedky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 132,00 € 23.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 jazykový kurz - ukrajinci 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 244,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 stravovanie zamestnancov 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 618,75 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 spotr. materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 189,80 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 poplatok za telek. služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 inzercia Senecke a pezinské ECHO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 480,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 poplatok za telekom.služby 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,55 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Maxim s. r. o. 47529474 154,80 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 2 147,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 elektrická energia 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 297,67 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 plyn 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 168,66 € 11.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 služby mobilného operátora 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,31 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFCM/0001/23 paušálna starostlivosť o PC 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0294/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 93,50 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 monitorovanie objektu 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 72,00 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 pranie a prenájom rohoží 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 52,16 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0293/22 GDPR 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 31.12.2022 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0292/22 vodné, stočné, zrážky 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,54 € 30.12.2022 01.03.2023 Faktúra