Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0290/22 čistiace potreby+spotreb.material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 782,48 € 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFCM/0038/22 počítač PC HP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 972,00 € 29.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0291/22 servis výťahu 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0288/22 telekomunikačné služby 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0289/22 výpal skla v elektrickej peci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Art Glass Park, s. r. o. 35735864 720,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0287/22 spotrebný materiál na VUP - vp Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 681,93 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFCM/0037/22 vzdelávanie/inštalácia MS 365 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 900,00 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0285/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 55,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0286/22 stolárske práce - objekt Gaudeamus Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 2 439,00 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0282/22 pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0284/22 servis kotlov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 420,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0281/22 stravovanie zamestnancov 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 3 763,13 € 16.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0280/22 kovové šatňové skrine, dávkovač mydla, zásobník na utierky a WC papier - limitka č.461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 7 151,40 € 15.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFKV/0001/22 kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DCMKV/0002/22 diamantové kotúče na hladinársky stroj - ROč. 567 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 3 406,20 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0279/22 kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0276/22 elektrická energia 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 162,20 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0277/22 telekomunikačné služby 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,23 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0275/22 služby mobilného operátora 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 53,34 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 webinár zmeny v ZP od 1.11.22 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 84,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 187,30 € 08.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0269/22 plyn 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 308,56 € 08.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 pranie a prenájom rohoží 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 52,16 € 08.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. 31429149 130,70 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 vodné, stočné, zrážky 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 401,82 € 05.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 spotrebný materiál k fotoaparátu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PRO. Laika spol. s r.o. 31355218 39,10 € 05.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 monitorovanie objektu 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 72,00 € 05.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFCM/0036/22 paušálna starostlivosť o PC 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFCM/0035/22 spotrebný materuál l wifi - 2x router Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 150,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 výroba, dodávka a montáž dverí - limitka č. 461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 4 766,50 € 02.12.2022 19.12.2022 Faktúra