Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0180/23 energie a služby spojené s nájmom 06/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 energie a služby spojené s nájmom 05/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 vodné, stočné, zrážky 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 614,88 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 GDPR 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 pracovný zošit - AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 653,00 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 spotrebný materiál na VUP - vp - ROč.12 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MERKANTIL s.r.o. 31383661 1 627,38 € 29.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 webinar - odmenovanie ped. a neped. zam. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 130,80 € 29.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFCM/0028/23 tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 347,00 € 29.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 spotrebný materiál na VUP - vp - ROč.12 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 352,56 € 28.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 jazykový kurz - ukrajinci 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 244,00 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 elektrická energia 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 723,53 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 telekomunikačné poplatky 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 pranie a prenájom rohoží 05/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 73,15 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 maľovanie bezpeč.pásov v dielni Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ 37332643 130,00 € 20.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 telekomunikačné poplatky 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,47 € 20.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 154,36 € 16.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 338,40 € 16.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 9 360,00 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 spotrebný materiál - RO č. 82 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Eichir s. r. o. 54441561 1 150,00 € 14.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOMBI s.r.o. 50810227 360,00 € 12.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 1 057,67 € 08.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 služby mobilného operátora 05/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 52,61 € 07.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 EduPage eGovernment modul Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 168,00 € 07.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 asc Agenda Komplet 2023/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 07.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 servis tlačiarne Konica Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOVA SK spol. s r.o. 50661418 366,00 € 07.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 plyn 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 969,96 € 07.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 výrez z fólie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,24 € 06.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 klampiarske práce na zadnom sedadle FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Todos Italia s. r. o. 35754869 305,76 € 06.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 66,49 € 05.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFCM/0026/23 paušálna starostlivosť o PC 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 01.06.2023 03.07.2023 Faktúra