Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0845/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0844/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0843/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0842/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,60 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0841/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,32 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0840/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0825/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Šimovič | 41638999 | 112,25 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0824/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0822/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 136,00 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0821/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 372,83 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0814/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 147,20 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0813/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 479,99 € | 30.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0800/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,42 € | 29.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0799/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 786,26 € | 29.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0798/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 501,53 € | 25.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0797/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 43,71 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0793/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0792/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 61,20 € | 24.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0791/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Igor Špánik - DIELO TATRY , Ivana Špániková - právny nástupca | 17490693 | 600,00 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0786/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 129,60 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0783/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,32 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0782/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 65,40 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0777/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,07 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0774/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0759/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 92,00 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0756/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 228,72 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0781/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,58 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0780/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 247,44 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0779/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 626,94 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0778/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 709,28 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |