Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 38,41 € 26.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 57,03 € 21.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 doplnky ku kabeláži k Cygnusu a prepojenia PC tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Peter Bartok - SECOM 40253091 1 272,72 € 21.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0106/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 68,95 € 15.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.24 za prav BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 382,98 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 vyúčt.tepla a vody na ohrev na TUV za 02/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -157,90 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 správa IT 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 spracovanie účtovníctva za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 zemný plyn záloha na 03/2024 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 08.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 za odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 365,67 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 85,79 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 20,96 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 297,49 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 101,88 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 85,17 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 záloha na teplo a vodu na 03/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 184,33 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0096/24 poplatky za mobilné telefóny za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 98,87 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 47,61 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0085/24 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 107,22 € 07.03.2024 07.04.2024 Faktúra