Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/22 Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor sociálnej rehabilitácie na obdobie od 20.12.2022 do 20.1.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 87,59 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 Servis motorového vozidla FIAT DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 786,94 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 PC Dell OptiPlex 3000 SFF Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 898,40 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 Microsoft Office 2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 256,85 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 XBOX SERIES - herná konzola, XBOX - ovládač Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 NAY ELEKTRODOM 35739487 299,98 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 Údržbársky materiál - svietidlá Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LEDart s.r.o. 50020552 69,88 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Atma business s.r.o. 54955793 525,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 Pracovné odevy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ŠKOLBOZ SK s.r.o. 44465238 602,27 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 533,59 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 Počítačové služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 363,80 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 Servis ČOV - odkalenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 274,34 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 Nohavice prac. zdravotné 24 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 410,40 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Juraj Smolík 17484154 498,20 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 182,40 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 Údržbársky materiál LED svietidla, predlž. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HORNBACH Baumark SK spol. 35838949 135,69 € 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 644,52 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 54,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 Oprava - výmena plynového kotla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GEOLAN s.r.o. 31357504 3 165,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 Telefón a internet za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,97 € 08.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 89,80 € 08.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 El. energia za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,48 € 07.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Skriňa 1ks, komoda 1ks borovica Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY SHOP s. r. o. 51231735 738,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Taška na notebook Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 29,30 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 327,70 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Strava klienti za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 279,10 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 165,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 Mobilné telefóny za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 26,98 € 05.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 734,40 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra