Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23407
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0251/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 335,04 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0296/16 | Oprava vstupnej terasy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOP Centrum, s. r. o. | 36362433 | 12 604,02 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0249/16 | Ceny na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 69,58 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0248/16 | Vyšetgrenie,terapia,kontrola | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 340,00 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0330/19 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | kolomymcm s.r.o. | 36838870 | 1 740,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0398/23 | odbor.prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 376,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0170/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 146,00 € | 11.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0653/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 134,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0205/16 | Oprava parného kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 19 899,05 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0662/15 | časopis Verejne obstarávanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0084/15 | Gastropoukážky 2000 ks á 3,15 €, Gastropoukážky -poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0047/15 | Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 4 206,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0097/16 | Oprava plynového potrubia ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 4 930,85 € | 08.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0046/15 | Oprava dverí a nábytku-Ubytovňa Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 990,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0061/16 | Stajňová doska | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. | 36541249 | 462,47 € | 23.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0015/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,83 € | 28.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0013/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 571,13 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0017/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 33,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0016/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 3,84 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0012/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 30,06 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |