Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23198
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0011/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 194,38 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 140,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0015/16 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 58,83 € | 26.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 903,12 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0017/16 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/16 | Kombinovaný šporák 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 990,40 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0018/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,44 € | 28.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0010/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 82,18 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0009/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/16 | Papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 132,48 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0016/16 | Oprava elektrickej inštalácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 124,00 € | 27.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0010/16 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 3 762,50 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 107,45 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0003/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 147,42 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0002/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 196,00 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0009/16 | Záznam. systém | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 1 102,00 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0011/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0012/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0003/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,49 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 98,94 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra |