Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23407
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0403/15 | Oprava mot. vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 921,76 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0056/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Arthur Gilbord, s.r.o. | 45706034 | 144,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0446/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0304/15 | Potlač na auto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36759571 | 180,00 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0310/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0198/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,66 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0199/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,39 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0432/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 121,31 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0431/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 14,85 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0430/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,20 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0301/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0303/15 | Program pre ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0305/15 | Pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 2 520,00 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0306/15 | Kukurica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 3 622,32 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0307/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 324,11 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0196/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 153,67 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0257/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0258/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0299/15 | Dodávka, montáž zabezpečovacej signalizácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 988,62 € | 15.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0309/15 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 315,29 € | 27.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra |