Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23359

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0192/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 57,24 € 16.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFPC/0193/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 58,51 € 16.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0272/15 El. energia Veľké Blahovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 180,63 € 03.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0288/15 Elektrická energia Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 077,86 € 08.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFPC/0181/15 El. energia Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 03.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0271/15 El. energia Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 03.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFS1/0121/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 255,11 € 25.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFS1/0120/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 132,19 € 24.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFS1/0119/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 24,00 € 24.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFS1/0118/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 493,49 € 22.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFB1/0407/15 Úrazové poistenie žiakov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 540,00 € 28.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0406/15 Školenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 24.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0405/15 Aktual. int. stránky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 23.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0404/15 Padáková vesta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 320,00 € 22.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0402/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 84,29 € 22.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0401/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 97,66 € 22.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0400/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 1 221,07 € 22.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0399/15 Uteráky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 79,80 € 22.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0397/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 35,28 € 21.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0396/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 52,96 € 21.09.2015 30.09.2015 Faktúra