Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23329

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0086/15 Predplatné - Rybářství 1-2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 4,90 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0087/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 86,32 € 26.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0088/15 Preprava Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMIT MS TC s.r.o. 46230483 120,00 € 26.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0090/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Kristian Kandaras - KIKOSHOP 44848927 518,15 € 26.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0110/15 Oprava protihlukovej bariéry Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 810,00 € 26.02.2015 22.04.2015 Faktúra
DFS2/0016/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 37,16 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0017/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 100,55 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0025/15 Potraviny ŠJ - Ivank Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 252,91 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0026/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 209,04 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0049/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 179,83 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0050/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 117,48 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0051/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 77,56 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0052/15 PHM - SC363CG Dacia - 48 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 53,76 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0053/15 PHM - SC363CG Dacia - 31 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,72 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0055/15 PHM - SC363CG Dacia - 43 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,16 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0091/15 Letenka pre učiteľa - Projekt Comenius Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 283,17 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0054/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 53,10 € 27.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFB1/0089/15 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 156,60 € 27.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0092/15 Materiál na opravu, údžbu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Pavel Sidó 37491661 349,52 € 27.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFPC/0048/15 potraviny na akciu - metodické centrum Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 21,57 € 28.02.2015 23.03.2015 Faktúra