Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23329

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0019/15 Materiál na opravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 56,33 € 22.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0010/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 144,59 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0011/15 PHM - SC 363 CG Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 53,55 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0012/15 Pranie závesov do spoločenskej miestnosti Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wash inn, s.r.o. 44749911 194,40 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0013/15 Poplatok za komunálny odpad - 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 1 154,00 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0021/15 Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 577,00 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0022/15 Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 877,00 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0004/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 168,10 € 26.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0014/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 144,04 € 26.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0023/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 92,39 € 26.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0024/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 139,42 € 26.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0015/15 Sklenárske práce na ubytovni v Bern. Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 207,60 € 28.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0005/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 28.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0006/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 702,30 € 29.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0007/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 103,56 € 29.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0004/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 96,46 € 29.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0016/15 Materiál na opravy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OLSTAV TM s.r.o. 47539071 1 499,00 € 29.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0025/15 Pranie rohoží 29.12.-25.01.2015, Prenájom rohoží 29.12.-25.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 30.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0026/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 30.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0027/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 55,68 € 02.02.2015 16.03.2015 Faktúra