Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14025

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0022/15 Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 877,00 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0022/16 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 02.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0022/17 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 57,36 € 25.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0022/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 1 070,08 € 23.01.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/19 Plyn maloodber Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/20 veterin.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 597,30 € 20.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/21 klúčenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jirí Bužek 67652671 446,63 € 01.02.2021 23.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/22 inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 213,60 € 18.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 387,60 € 18.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/24 vykladka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 140,00 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 92,39 € 26.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0023/16 Školenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 02.02.2016 05.02.2016 Faktúra
DFB1/0023/17 Oprava malokalibrovky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 185,00 € 26.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0023/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 29.01.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/19 Krmivo pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 225,06 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 962,84 € 20.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/21 seris Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 066,00 € 01.02.2021 10.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/22 vývoz splaškov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 648,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/23 pračka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 385,20 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 189,00 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 139,42 € 26.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0024/16 Členský príspevok 2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 1 020,00 € 03.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0024/17 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 26.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0024/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 4 240,92 € 29.01.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/19 Oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 238,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/20 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 228,00 € 21.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/21 tech.-bezpečnostný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TiKRA, s.r.o. 53008456 480,00 € 01.02.2021 16.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 728,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 109,00 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 21,32 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra